
审计负责人
- 广东省
- 长期
- 全职
- 制定并执行全面的内部审计计划,确保运营和财务活动的合规性。
- 评估公司内部控制系统的有效性,并提出改进建议。
- 监督审计团队的日常工作并提供专业指导。
- 分析审计结果并向管理层提交详细报告。
- 与其他部门协作,确保审计流程顺利进行。
- 关注行业法规和政策的变化,及时调整审计策略。
- 参与风险评估,支持公司战略决策。
- 负责内部审计相关的培训和知识分享。
- 财务、会计或相关专业的本科及以上学历。
- 熟悉中国会计准则和相关法规。
- 优秀的分析能力和解决问题的能力。
- 良好的团队管理和沟通能力。
- 能够适应快节奏的工作环境,注重细节。
- 持有注册会计师(CPA)或其他相关资格证书者优先。
- 年薪范围:500000 CNY 至 750000 CNY。
- 享受公司提供的全面福利计划和职业发展机会。
- 每年享有带薪休假和法定节假日。
- 融洽的工作氛围和支持性的企业文化。