审计业务岗(风险管理)

泰康人寿

  • 北京市
  • 长期
  • 全职
  • 1个月前
工作职责:1、定期开展稽核风险手册的梳理,对稽核风险类型、风险点、稽核程序等进行梳理与更新,定期维护稽核风险点手册。
2、参与审计风险评估体系建设,对风险评估方法论进行优化完善,对评估指标和评估规则进行设计,对评估结果进行分析,并及时进行风险提示,指导稽核工作开展。
3、组织开展高管审计及监管审计项目,按时合规完成项目,并提供有价值的审计发现。
4、对接外审机构,监督外审工作进度及工作质量,指导外审项目工作开展。
5、完成处室安排的其他工作。任职资格:1、国内外重点大学研究生及以上学历,审计、数据分析、法律、金融保险、会计财务等专业背景为佳。
2、从事内控、审计、风险管理咨询工作5年及以上,了解企业内部控制和风险管理体系,具有较强的数据分析、判断和风险评估能力;对银保监政策法规定具有一定了解的有限考虑;具有保险、投资等企业内控或审计工作经验优先考虑。
3、持有CIA、FRM者优先。
4、工作细致严谨,具有良好的共同和团队协作能力,良好的学习能力和文字、语言表达能力,掌握计算机应用操作技能。

泰康人寿

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